2015年8月至2015年10月,青岛市第八人民医院针对医院物资采购中心全年医院物资执行情况进行了内部专项审计,对医院物资内控管理中包括:库房材料管理、二级库及高值耗材管理、计划采购、资质管理及新材料申请等六个方面进行了审计,并提出了整改或改进意见。医院内部科室分工明确、制度完善、互相监督。通过各种审计等规范化监督,避免了职务性违规违纪,提升了医疗服务质量,改善了医疗服务水平。
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